从滨州市住房公积金管理中心获悉,滨州市住房公积金管理中心根据《内部审计工作要点》,严格执行内审制度,努力确保资金安全。
完善各项审计制度,提升审计工作规范化水平。根据工作实际,进一步修订完善《滨州市住房公积金管理中心内部审计操作流程》,明确分工,落实责任,确保内审工作有序规范运行;进一步完善内部审计档案的管理制度,使审计档案的保存、归档更加规范;建立和完善内部审计报告发布制度,进一步理顺审计工作,增加内审工作的透明度。
积极开展住房公积金业务和管理费用的内审工作。通过全面开展内部审计工作,以审计监督促规范服务。通过开展管理费用的内部审计工作,进一步规范管理经费的使用。